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現代企業內部審計精要(第2版)

  • 作者:尹維劼 編
  • 出版社: 中信出版社
  • 出版時間:2007-06-01
  • 版次:1
  • 商品編號: 10182151

    頁數:443

    印刷時間:2007-06-01


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內容簡介


  越來越多的內部審計現在採用外包的方式進行,社會審計承攬了這塊業務,就要懂得如何去做內部審計。最重要的是要從企業的角度考慮問題,滿足企業的需要,增加企業的價值。這本書可以幫助社會審計人員如何操作內部審計。
  本書針對讀者掌握知識的關鍵環節,即看、記、用,抓住內部審計「精髓」和「要點」來寫,寫實手法非常明顯。用60多萬字的篇幅,濃縮了內部審計的全部精華,從書的結構和層次上又體現很強的邏輯性,尤其是這裡面的大部分內容取自實際工作中,並進行了優選和適當加工,這樣使得本書具有現實的指導性。

 

目錄

第一篇 內部審計基礎
第一章 職能定位
第一節 基本概念
第二節 現代企業內部審計特點
第三節 現代企業內部審計職能
第二章 機構設置
第一節 公司治理與內部審計
第二節 內部審計機構設置
第三節 內部審計外包
第三章 職業要求
第一節 職業道德規範
第二節 職業技能與知識
第三節 人際關係
第四節 職業後續教育
第四章 規範管理
第一節 我國內部審計的行業管理
第二節 內部審計準則及其指南
第三節 部門管理
第四節 項目管理
第五節 質量控制

第二篇 審計程序
第一章 項目分類規程
第一節 立項評估

 


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