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審計學(第2版)

  • 作者:吳秋生 編
  • 出版社: 格致出版社
  • 出版時間:2010-02-01
  • 版次:1
  • 商品編號: 10262223

    頁數:383

    印次:1

    印刷時間:2010-02-01


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內容簡介

 

本書是《審計學》的修訂版,《審計學(第2版)》是「高等院校會計學教材」系列中的一本,也是原2008版《審計學》的修訂增補版本。2006年新的企業會計準則和註冊會計師執業準則的頒布實施。為了將最新的《中國註冊會計師執業準則》特別是其中的審計準則寫進《審計學》教材,培養出熟練掌握現代審計理論與方法的審計人才,我們於2008年出版了該教材,經過一年實際使用,加之財政部頒布的《企業內部控制基本規範》對審計學帶來的影響,為此我們對2008年版本進行修訂。

目錄

  第一章 總論
  第一節 審計的本質與特徵
  第二節 審計的主要分類
  第三節 註冊會計師及其職業組織
  第四節 註冊會計師職業的產生與發展
  第二章 註冊會計師的服務範圍及其規範
  第一節 註冊會計師的服務範圍
  第二節 註冊會計師執業準則
  第三節 註冊會計師職業道德規範
  第三章 財務報表審計目標與工作循環
  第一節 財務報表審計目標
  第二節 財務報表審計中對舞弊的考慮
  第三節 財務報表審計工作循環
  第四節 審計業務約定書及其簽訂
  第四章 計劃審計工作
  第一節 審計計劃的內容與編制步驟
  第二節 瞭解被審計單位及其環境
  第三節 瞭解被審計單位內部控制
  第四節 確定重要性水平
  第五章 審計風險評估與應對
  第一節 審計風險與審計風險模型
  第二節 期望審計風險的確定
  第三節 重大錯報風險的評估
  第四節 重大錯報風險的應對
  第六章 審計標準、證據與工作底稿
  第一節 審計標準
  第二節 審計證據
  第三節 審計工作底稿
  第七章 審計抽樣技術與運用
  第一節 審計抽樣技術概述
  第二節 審計抽樣技術在控制測試中的運用
  第三節 審計抽樣技術在實質性程序中的運用
  第八章 貨幣資金審計
  第一節 貨幣資金審計概述
  第二節 貨幣資金的內部控制及其測試
  第三節 庫存現金的審計
  第四節 銀行存款的審計
  第五節 其他貨幣資金的審計
  第九章 銷售與收款循環審計
  第一節 銷售與收款循環的主要業務與記錄
  第二節 銷售與收款循環的內部控制及其測試
  第三節 營業收入審計
  第四節 應收款項與壞賬準備審計
  第五節 流轉稅費審計
  第六節 其他相關賬戶審計
  第十章 採購與付款循環審計
  第一節 採購與付款循環的主要業務與記錄
  第二節 採購與付款循環的內部控制及其測試
  第三節 應付賬款審計
  第四節 固定資產及其折舊審計
  第五節 無形資產審計
  第六節 其他相關賬戶審計
  第十一章 生產與儲存循環審計
  第一節 成本循環的主要業務與會計賬證
  第二節 成本循環的內部控制及其測試
  第三節 生產成本審計
  第四節 存貨儲存審計
  第五節 其他有關項目審計
  第十二章 籌資與投資循環審計
  第十三章 特殊交易與事項審計
  第十四章 編制和出具審計報告
  第十五章 其他鑑證業務
  參考文獻

 


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